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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 14.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.682

Retención DNCP
₲ 52.840
Retención IVA
₲ 404.387
Retención Renta
₲ 269.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142232
Monto Contrato
₲ 108.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325756
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2017 "Adquisición de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana