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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008789
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.449.840

Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
Retención Renta
₲ 460.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144041
Monto Contrato
₲ 137.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.168.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.168.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central