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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 4.577.890
Nro. Solicitud de Transferencia
116254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.353.490

Retención DNCP
₲ 16.314
Retención IVA
₲ 124.852
Retención Renta
₲ 83.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140666
Monto Contrato
₲ 22.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.136.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu