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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017142
Monto de la Factura
₲ 3.470.850
Nro. Solicitud de Transferencia
90938
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.960

Retención DNCP
₲ 13.395
Retención IVA
₲ 16.155
Retención Renta
₲ 68.340
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141935
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.313.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.313.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325753
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana