Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018014
Monto de la Factura
₲ 10.644.146
Nro. Solicitud de Transferencia
145934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.220.329
Retención DNCP
₲ 40.378
Retención IVA
₲ 71.238
Retención Renta
₲ 312.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141935
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.313.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.313.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325753
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
