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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028950
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400

Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140471
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.628.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera