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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.655

Retención DNCP
₲ 345
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149649
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.377.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.924.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación