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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001071
Monto de la Factura
₲ 1.479.522
Nro. Solicitud de Transferencia
37567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.142

Retención DNCP
₲ 5.380
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138537
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.078.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro