Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008859
Monto de la Factura
₲ 2.783.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.963

Retención DNCP
₲ 9.919
Retención IVA
₲ 75.911
Retención Renta
₲ 50.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140470
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.726.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.432.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera