Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0033157
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.650.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            97506
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.078.937
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 41.516
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 317.728
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 211.819
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-139842
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.944.030
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.940.216
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327071
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS CANON
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
        