Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.538
Retención DNCP
₲ 3.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138928
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.831.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.592.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
