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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0008282
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.204

Retención DNCP
₲ 67.887
Retención IVA
₲ 519.545
Retención Renta
₲ 346.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141919
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.368.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.180.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321903
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción