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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181

Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147011
Monto Contrato
₲ 15.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.211.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.211.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331451
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HILOS, BANDERAS, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción