Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000692
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.625.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163279
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.810.073
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.245
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 453.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 302.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristian Manuel González Viera
        
                                    RUC
                            
            3193461-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            434
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-135163
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.334.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.259.341
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.259.341
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320032
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 15/2016 "Adquisición de Tintas y Tóners" - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        