Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030012
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.759
Retención DNCP
₲ 10.923
Retención IVA
₲ 83.591
Retención Renta
₲ 55.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151714
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.986.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.986.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación