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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003586
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.367

Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 64.637
Retención Renta
₲ 64.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151714
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.986.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.986.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación