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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030017
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.413

Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
₲ 25.364
Retención Renta
₲ 16.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151714
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.986.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.986.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación