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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015174
Monto de la Factura
₲ 9.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.237.107

Retención DNCP
₲ 36.515
Retención IVA
₲ 62.076
Retención Renta
₲ 186.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138120
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.589.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.589.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera