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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006341
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105949
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.480

Retención DNCP
₲ 2.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166278
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.667.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.667.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343159
Nombre de la Licitación
CD 78/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas