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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 31.177.220
Nro. Solicitud de Transferencia
69058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.366.673

Retención DNCP
₲ 109.971
Retención IVA
₲ 850.288
Retención Renta
₲ 850.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-164179
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.218.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.218.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343156
Nombre de la Licitación
CD 62/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas