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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 33.143.060
Nro. Solicitud de Transferencia
9051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.218.351

Retención DNCP
₲ 116.905
Retención IVA
₲ 903.902
Retención Renta
₲ 903.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-164179
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.218.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.218.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343156
Nombre de la Licitación
CD 62/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas