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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 5.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180879
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.211

Retención DNCP
₲ 20.335
Retención IVA
₲ 157.227
Retención Renta
₲ 157.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156845
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.125.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.125.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344790
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia