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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 2.375.520
Nro. Solicitud de Transferencia
75324
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.077

Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 64.787
Retención Renta
₲ 43.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152970
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.033.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.033.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas