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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 14.947.450
Nro. Solicitud de Transferencia
93274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.214.753

Retención DNCP
₲ 53.267
Retención IVA
₲ 407.658
Retención Renta
₲ 271.772
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152970
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.033.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.033.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas