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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189116
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769

Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
089/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165436
Monto Contrato
₲ 26.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.631.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.631.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y Triturador de papel para oficina para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO