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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 2.627.710
Nro. Solicitud de Transferencia
157336
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.111

Retención DNCP
₲ 9.269
Retención IVA
₲ 71.665
Retención Renta
₲ 71.665
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156991
Monto Contrato
₲ 13.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.521.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344794
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia