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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 10.829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157334
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.131

Retención DNCP
₲ 38.197
Retención IVA
₲ 295.336
Retención Renta
₲ 295.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.192.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.192.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia