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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.587

Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166366
Monto Contrato
₲ 13.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.470.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.073.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria