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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007999
Monto de la Factura
₲ 11.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.147.709

Retención DNCP
₲ 41.745
Retención IVA
₲ 322.773
Retención Renta
₲ 322.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165342
Monto Contrato
₲ 11.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.147.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.147.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria