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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004607
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764

Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1202-2386
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156534
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.036.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.818.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas