Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001309
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.815.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75390
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.520.213
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 166.832
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.276.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 851.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
        
                                    RUC
                            
            2373251-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            005 al 007
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-18-156095
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 67.531.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.221.229
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 64.221.229
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342284
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Utiles para oficina
        
                                    Convocante
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil
        