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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 7.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48284
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.450.645

Retención DNCP
₲ 27.901
Retención IVA
₲ 215.727
Retención Renta
₲ 215.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165575
Monto Contrato
₲ 58.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.059.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.059.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352912
Nombre de la Licitación
ADQ DE BATERÍAS SECAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EATON DE LA FACULTA DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias