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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0011252
Monto de la Factura
₲ 106.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183542
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.548.844

Retención DNCP
₲ 392.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.036.000
Multa
₲ 13.282.500

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
1265
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161910
Monto Contrato
₲ 106.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.548.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.548.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas