Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000313
Monto de la Factura
₲ 391.404
Nro. Solicitud de Transferencia
28991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.218
Retención DNCP
₲ 1.395
Retención IVA
₲ 10.675
Retención Renta
₲ 7.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119500
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.739.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.739.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
