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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007655
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.836

Retención DNCP
₲ 4.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-121093
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.709.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.709.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA Y CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios