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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 12.295.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.848.680

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 447.120
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
04_2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131747
Monto Contrato
₲ 54.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.692.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.692.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318505
Nombre de la Licitación
Servicios de Pre Certificacion, certificacion y Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr