Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0000858
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 147.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187393
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 146.465
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 535
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            49/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-16-130951
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.455.950
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.455.950
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318673
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        