Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0000042
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 109.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79860
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 103.657
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 388
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.973
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.982
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            49/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-16-130951
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.455.950
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.455.950
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318673
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        