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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000044
Monto de la Factura
₲ 1.661.041
Nro. Solicitud de Transferencia
73535
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.122

Retención DNCP
₲ 5.919
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133166
Monto Contrato
₲ 5.002.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.832.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas