Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001927
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.051.199
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61234
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.656.544
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.692
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 219.578
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 146.385
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-16-118561
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 118.478.613
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 118.478.613
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299985
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        