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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019442
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186503
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.691

Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-126273
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios