Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017741
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-126273
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios