Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021046
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26837
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.891
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-126273
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios