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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 215.650
Nro. Solicitud de Transferencia
22311
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.866

Retención DNCP
₲ 784
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133240
Monto Contrato
₲ 602.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas