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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000242
Monto de la Factura
₲ 717.670
Nro. Solicitud de Transferencia
61417
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.490

Retención DNCP
₲ 2.558
Retención IVA
₲ 19.573
Retención Renta
₲ 13.049
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-120991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.121.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.121.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305939
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas