Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000381
Monto de la Factura
₲ 2.070.389
Nro. Solicitud de Transferencia
83159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.903
Retención DNCP
₲ 7.378
Retención IVA
₲ 56.465
Retención Renta
₲ 37.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-120991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.121.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.121.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305939
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
