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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43832
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.100

Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-201341
Monto Contrato
₲ 50.929.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.584.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.584.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas