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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0165622
Monto de la Factura
₲ 30.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.494.856

Retención DNCP
₲ 106.806
Retención IVA
₲ 825.818
Retención Renta
₲ 825.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210543
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.077.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.077.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios