Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0030612
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.840.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163974
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.611.387
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 73.507
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 568.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 568.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASA IMPERIAL S.A
        
                                    RUC
                            
            80002212-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-21-204679
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.407.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.906.914
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 39.906.914
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397828
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cortinado
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF
        