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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069280
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-44580
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.473.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.473.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia